Добрый день. От ИФНС пришло требование дать письменные пояснения на тему - дословно: не восстановлен НДС по «авансовому» счету-фактуре в книге продаж за 1 кв. 2021 и 2кв. 2021 года и/или внести исправления в декларацию по НДС за соответствующий налоговый период. Действительно в книге покупок под кодом 02 проведены две счет фактуры за запрашиваемые периоды, но не отражен НДС в книге продаж по коду 21. Возможно ли отразить в книге продаж под кодом 21 этот НДС в 4кв. 21г. чтобы уменьшить НДС реализации путем отражения в книге покупок за 4кв 21г счет фактурами которые мы получили позже но можем отразить в корректировочной НД.